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Revisin: 01

REPORTE DE 8 Ds. Fecha inicio 10/06/03

Descripcin de la Pagina: de

Calidad Proceso: N/P No. Reporte

1. Equipo de Trabajo:
No. Puesto: Nombre: No. Puesto: Nombre:
01 05
02 06
03 07
04 08
2. Descripcin del Problema: Alcance:
Cantidad
Tipo:
Crtico
Mayor
Menor
3. Acciones de Contencin: % Revisin

4. Causas Raz: % contribucin

5. Verificacin de las acciones de contencin: Controles

6. Acciones Correctivas Permanentes: Verificacin

7. Prevencin de la Reincidencia: Responsable

8. Felicitar al Equipo: Responsable

Area: No. Descripcin del Problema Accin Correctiva Responsable Fecha a Avance
E R A Manufactura E R A Calidad E R A Produccin
Firma: Firma: Firma:
Revisin: 01
REPORTE DE 8 Ds. Fecha inicio 10/06/03

Descripcin de la Pagina: de

Calidad Proceso: N/P No. Reporte

concluir %
01

02
METODO

03

04

05

01
MANO DE OBRA

02

03

04

05

01
MATERIALES

02

03

04

05

01
MAQUINARIA

02

03

04

05

01
MEDIO AMBIENTE

02

03

04

05

E R A Manufactura E R A Calidad E R A Produccin


Firma: Firma: Firma:

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