Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 22

1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab terhadap pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan
menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar
memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian
Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan
berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan
masyarakat serta pusat peleyanan kesehatan strata pertama.
Upaya kesehatan yang di selenggarakan di Puskesmas terdiri
dari Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan.
Upaya Kesehatan Wajib merupakan upaya kesehatan yang
dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas di Indonesia. Upaya ini
memberikan daya ungkit paling besar terhadap keberhasilan
pembangunan kesehatan melalui peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), serta merupakann kesepakatan global maupun
nasional.
Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan upaya
kesehatan pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan
Puskesmas secara terpadu yaitu azas pertanggungjawaban
wilayah,pemberdayaan masyarakat,keterpaduan dan rujukan
Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal,maka
Puskesmas harus melaksanakan manajemen dengan baik. Mnajemen
Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang di laksanakan secara
2

sistematik dan efisien. Manajemen Puskesmas tersebut terdiri dari


perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan
pertanggungjawaban. Seluruh kegiatan di atas merupakan satu
kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan.
Perencanaan tingkat Puskesmas disususn untuk mengatasi
masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya,baik upaya
kesehatan wajib,upaya kesehatan pengembangan maupun upaya
kesehatan penunjang. Perencanaanini disusun untuk kebutuhan satu
tahun agar Puskesmas mampu melaksanakannya secara
efisien,efektif dan dapat di pertanggungjawabkan.

B. Tujuan
1.Tujuan Umum :
Untuk meningkatkan kemampuan manajemen di puskesmas
dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan berdasarkan fungsi
dan azas penyelenggaraan.
2. Tujuan khusus :
a. Tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK ) Puskesmas untuk
satu tahun berikutnya dalam upaya mengetasai masalah atau
sebagian masalah kesehatan masyarakat.
b. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan ( RPK ) setelah
diterimanya alokasi sumber daya untuk kegiatan tahun berjalan dari
berbagai sumber.
C. Pengertian
Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang urut yang harus
dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
secara berhasil guna dan berdaya guna.
3

D. Ruang Lingkup
Perencanaan Tingkat Puskesmas mencakup semua kegiatan yang
termasuk dalam upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan
dan upaya kesehatan penunjang.
Perencanaan disusun sebagai rencana tahunan puskesmas yang
dibiayai oleh pemerintah daerah, pemerintah pusatserta sumber dana
lainnya.
Perencanaan disusun dalam 4 tahap :
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Analisa Situasi
3. Tahap Penyusunan RUK
4. Tahap Penyusunan RPK
4

BAB II
MEKANISME PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

Langkah pertama dalam mekanisme Perencanaan Tingkat Puskesmas


adalah dengan menyusun Rencana Usulan Kegiatan yang meliputi Usulan
Kegiatan Wajib dan Usulan Kegiatan Pengembangan.
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas harus
memperhatikan berbagai kebujakan yang berlaku baik secara global,
nasional maupun daerah sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang
tersedia di Puskesmas. Puskesmas perlu mempertimbangkan masukan dari
masyarakat melalui konsil Kesehatan Kecamatan
.Rencana Usulan Kegiatan harus di lengkapi pula dengan usulan
pembiayaan untuk kebutuhan rutin,sarana,prasarana, dan operasional
Puskesmas. RUK yang di susun merupakan RUK tahun mendatang (H+1).
Penyusunan RUK tersebut disususn pada bulan januari tahun berjalan (H)
berdasarkan hasil kajian pencapaian kegiatan tahun berjalan (H) berdasarkan
hasil kegiatan tahun sebelumnya (H-1). Dan di harapkan proses penyusunan
RUK telah selesai di laksanakan di Puskesmas pada akhir bulan januari
tahun berjalan (H)
Sumber Pembiayaan Puskesmas selain dari anggaran Daerah (DAU)
dalah dari Pusat dan pinjaman-pinjaman luar negeri yang di alokasikan
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. RPK di susun dengan melakukan
penyesuaian dan tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
Penyesuaian ini di lakukan, oleh karena RPK yang di susun adalah
persetujuanatas RUK tahun yang lalu (H-1), alokasi yang di terima tidak
selalu sesuai dengan yang di usulkan,adanya perubahan sasaran
kegiatan,tambahan anggaran (selain DAU) dan lainnya. Penyusunan RPK di
laksanakan pada bulan januari tahun berjalan, dalam forum lokakarya mini
yang pertama.
1

ALUR PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

Pemda Kabupaten /Kota Penyandang Dana


Lain

Dinas Kesehatan

Upaya
Kesehatan
Rencana Usulan Rencana Rencana
Wajib
Usulan Kegiatan yang Pelaksanaan Tahunan
Kegiatan H+1 telah di Kegiatan Puskesmas
Upaya setujui
Kesehatan
Pengembangan Januari H Januari H+1

Masyarakat
Konsil Kesehatan Kecamatan
1

BAB III
TAHAP PENYUSUNAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas di lakukan melalui 4 (empat) tahap


sebagai berikut:
A. TAHAP PERSIAPAN
Tahap ini mempersiapkan staf Puskesmas yang terlibat dalam proses
penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas agar memperoleh kesamaan
pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap
perencanaan,tahap ini di lakukan dengan cara :
1. Kepala Puskesmas membentuk Tim Penyusun Perencanaan Tingkat
Puskesmas yang anggotanya terdiri dari staf Puskesmas.
2. Kepala Puskesmas menjelaskan tentang pedoman Prencanaan tingkat
Puskesmas kepada tim agar dapat memahami pedoman tersebut demi
keberhasilan penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas.
3. Puskesmas mempelajari kebijakan dan pengarahan yang telah di tetapkan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,Dinas Kesehatan Propinsi dan
Departemen Kesehatan
B. ANALISA SITUASI
I. Data Umum
1. Geografis
Kondisi geografis Kecamatan Karanganyar terdiri dari wilayah dataran
dan persawahan. Letak Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar merupakan
satu dari tiga Puskesmas yang berada di Wilayah Kecamatan Kawalu Kota
Tasikmalaya yang berada di sebelah selatan dengan jarak sekitar 8 km dari
Ibukota Kota Tasikmalaya yang dihubungkan dengan jalan raya beraspal
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sambong pari
Kecamatan Mangkubumi.
2

b. Sebelah Timur : Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kawalu


Kecamatan Kawalu
c. Sebelah Selatan: Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Urug Kecamatan
Kawalu
d. Sebelah Barat : Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mangkubumi
Kecamatan Mangkubumi
Secara Administratif Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Karanganyar
termasuk ke Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang mempunyai
wilayah kerja yaitu Kelurahan Karanganyar, Kelurarahan Cibeuti dan
Kelurahan Cilamajang
2. Kependudukan:
a. Jumlah Penduduk, Jumlah KK, Jumlah RW, Jumlah RT Tahun
2016
Nama Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
No
Kelurahan Penduduk KK RW RT
1 Karanganyar 9.245 2.798 11 50
2 Cibeuti 10619 3.004 12 43
3 Cilamajang 7.509 2.214 12 40
Jumlah 27373 8.016 35 133
Sumber : Lampid Kecamatan Kawalu tahun 2016

b. Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur


KEL UMUR JUMLAH PENDUDUK
NO
(TAHUN) L P Jumlah
1 0 – 04 1.306 1.244 2.550
2 05 –09 1.162 1.006 2.168
3 10 – 14 1.132 1.366 2.498
4 15 – 19 1.210 929 2.139
5 20 – 24 1.372 1.155 2.527
6 25 – 29 1.112 888 2.000
7 30 – 34 1.111 1.223 2.334
8 35 – 39 958 1.072 2.030
9 40 – 44 1.159 991 2.150
10 45 – 49 762 744 1.506
3

11 50 – 54 720 703 1.423


12 55 – 59 579 683 1.262
13 60 – 64 509 445 954
14 65 – 69 363 432 795
15 70 – 74 264 273 537
16 > 75 263 237 500
JUMLAH 13.982 13.391 27.373

Sumber : Lampid Kecamatan Kawalu tahun 2011

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di wilayah


Puskesmas Karanganyar Tahun 2016

NO TK PENDIDIKAN JENIS KELAMIN


L P Jumlah
1 Tidak/Blm Sekolah 1.657 1.304 2.961
2 Blm tamat SD/sederajat 1.952 1.918 3870
3 Tamat SD 6.393 5.959 12.352
4 SLTP/Sederajat 2.043 2.448 2.491
5 SLTA/sederajat 1.611 1.446 3.057
6 D I/D II 40 45 85
7 Akademi/ D III 119 147 266
8 D IV/S 1 157 119 276
9 S2 8 5 13
Sumber : Lampid Kecamatan Kawalu tahun 2016
4

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Di Wilayah


Puskesmas Karanganyar Tahun 2016
KELURAHAN
NO PEKERJAAN
CILAMAJANG CIBEUTI KR.ANYAR
1 PNS 62 61 209
2 TNI 3 1 2
3 POLRI 4 4 0
4 Peg.Swasta 230 148 120
5 Wiraswasta 603 1425 1185
6 Buruh 1943 1643 1820
7 Pejabat Negara 0 1 0
8 Tenaga Profesi 13 156 6
9 Pensiunan 47 42 26
10 IRT 1731 2457 2079
11 Belum Bekerja 2662 2668 3410
12 Tidak Bekerja 206 2006 388
13 Lainnya 5 7 0
Sumber : Lampid Kecamatan Kawalu tahun 2016

e. Jumlah Penduduk Rentan Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas


Karanganyar tahun 2016
No Kelompok Rentan Jumlah
1 Bumil 234
2 Bulin 190
3 Neonatus 45
4 Bayi 453
5 Batita 1.974
6 Usila 4.907
7 Penderita TBC 42
8 Penderita HIV/AIDS 0
9 Penderita hipertensi 732
10 Penderita DM 35
Jumlah 8.612
Sumber : Laporan Tahunan Program di Puskesmas Karanganyar tahun
2016
5

3. Sarana Umum
a. Pendidikan

Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Di Wilayah Kerja UPTD


Puskesmas Karanganyar tahun 2016

No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah yang ada


1 TK/TPA 6/1
2 SD 8
3 MI 5
4 SLTP 1
5 Madrasah Tsanawiyah 2
6 /SMK 2
7 Madrasah Aliyah 1
8 Sekolah Tinggi -
9 Pondok Pesantren 1
10 SLB -
Sumber : Profil Puskesmas Karanganyar Tahun 2016

b. Keagamaan
Jumlah dan Jenis Sarana Keagamaan Di Wilayah Kerja UPTD
Puskesmas Karanganyar tahun 2016

No Nama sarana Keagamaan Jumlah


1 Masjid 78
2 Langgar
3 Lain-lain
Sumber : Laporan Tahunan Program Kesling Karanganyar Tahun 2016

II. Data Khusus


1. Jumlah Tenaga
Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Karanganyar tahun 2016
Jenis Tenaga Jumlah Tempat Kerja
Kepala Puskesmas 1 Puskesmas
6

Ka. Sub.Bag.TU 1 Puskesmas


Dokter Umum 2 Puskesmas
Admin Kesh / Sukwan 1/2 Puskesmas
Dokter Gigi 1 Puskesmas
Perawat/Sukwan 5/4 Puskesmas
Perawat Gigi 1 Puskesmas
Bidan PNS 3 Puskesmas
Bidan PTT 6 Kelurahan
Sanitarian 1 Puskesmas
Nutritionis 1 Puskesmas
Asisten Apoteker 1 Puskesmas
Sumber : Profil Puskesmas Karanganyar Tahun 2016

2. Sarana
a. Sarana Kesehatan
NO JENIS SARANA JUMLAH
1 Puskesmas 1
2 Puskesmas Pembantu 1

4 Dokter Praktek Swasta 3

5 Bidan Praktek Swasta 8

6 BP Swasta 1

7 Apotik 2

8 Laboratorium Swasta 1

9 Posyandu 32
7

Sumber : Profil Puskesmas Karanganyar Tahun 2016


b. UKBM
Wilayah kerja Puskesmas Karanganyar melayani / membina
sebanyak 32 posyandu, 6 Posyandu madya dan 26 posyandu purnama,
Pos UKK Pratama 1, Toga tingkat pratama 36, SBH tingkat pratama 2,
Poskestren Pratama 1, Polindes Madya 3, Posbindu Madya 6, Posbindu
Usila 6, UKGMD Pratama 3, RW siaga pratama 11.

Jumlah UKBM Puskesmas Karanganyar Tahun 2016

Nama UKBM Pratama Madya Purnama Mandiri


Posyandu 0 6 26 0
Pos Obat Desa (POD) 0 0 0 0
Pos UKK 1 0 0 0
TOGA 36 0 0 0
SBH 2 0 0 0
POSKESTREN 1 0 0 0
Karang Taruna Husada 0 0 0 0
Polindes 0 3 0 0
Posbindu 0 6 0 0
Posbindu Usila 0 6 0 0
UKGMD 3 0 0 0
Dana Sehat 0 0 0 0
RW Siaga 11 0 0 0

Sumber : Profil UKBM Puskesmas Karanganyar Tahun 2016


8

c. Transportasi Inventaris Puskesmas


Dalam menjalankan kegiatan pelayanan Puskesmas Karanganyar
dibantu kendaraan roda dua yang terdiri dari :
NO MERK KENDARAAN JUMLAH NOMOR KET.
1 Suzuki APV 1 ZPOLISI
9940 H
2 Suzuki Tunder 1 Z 2801 H
3 Yamaha RX King 1 Z 2778H
4 Honda Karisma 1 Z 2742 H
5 Honda Supra 125 1 Z 3200 H

Sumber : Laporan Inventarisasi Barang Puskesmas Karanganyar th


2016

3. Pembiayaan dan Sumber Dana di Puskesmas


Pembiayaan dan sumber dana yang ada di Puskesmas Karanganyar
berasal dari Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Biaya Operasional
Puskesmas (BOP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan
Persalinan (Jampersal) dengan rincian dana sebagai berikut :
Realisasi Anggaran Kesehatan Puskesmas Karanganyar Tahun 2016

No Sumber Jumlah Jumlah Tidak/Belum


Anggaran Anggaran diserap (Rp) Terserap
(Rp) (Rp)
1 BOP 30.000.000 18.908.458 11.091.542
2 BOK 158.750.000 158.750.000 -
3 Jampersal 30.360.000 23.400.000 6.960.000
4 JKN 1.052.393.300 1.002.687.474 6,001.826
JUMLAH 1.272.049.300 1.203.745.932 24.053.368

Sumber : Laporan Tahunan Keuangan Puskesmas Karanganyar tahun 2016


9

4. Status Jumlah Kunjungan


Kunjungan berdasarkan status kunjungan penderita baru atau kasus
berulang dapat dilihat dalam tabel berikut
STATUS KUNJUNGAN
BULAN JUMLAH
Baru Lama
Januari 1.601 1.018 2.619
Pebruari 1.627 1.312 2.939
Maret 1.777 1.044 2.821
April 1.657 1.196 2.853
Mei 1.662 1.223 2.885
Jun 1.273 910 2.183
Juli 1.156 752 1.908
Agustus 1.362 1.144 2.506
September 1.235 768 2.003
Oktober 957 1.588 2.545
November 1.043 1.505 2.548
Desember 1.049 1.516 2.565
JUMLAH 16.399 13.976 30.375

Sumber : Profil Puskesmas Karanganyar tahun 2016

5. Data 10 besar Penyakit


Jumlah Kunjungan Berdasarkan Jenis 10 besar penyakit Di Puskesmas
Karanganyar tahun 2016
No Jenis Penyakit Kode Peny Jumlah Persen
1 ISPA J06.9 3701 2.2
2 Gastritis K25.7 1715 5.6
3 Dermatitits L20.9 1395 4.6
4 Hipertensi I 10 1209 4.01
5 Common Cold (CC) J 00 1121 3.7
6 Myalgia M79.1 896 2.9
7 Peny Lainnya 636 2.1
8 Febris R 50 622 2.0
9 Rheumatoid Artritis M 79.0 534 1.7
10 Migren G 43.9 447 1.5
Sumber : RR Puskesmas Karanganyar tahun 2016
1

6. CAKUPAN PROGRAM PELAYANAN UPAYA KESEHATAN WAJIB


PUSKESMAS : KARANGANYAR
KOTA : TASIKMALAYA
PENCAPAIAN
No. JENIS KEGIATAN TARGET
(%)
1 2 3 4
I. UPAYA KESEHATAN WAJIB
A. UPAYA PROMOSI KESEHATAN
PROMOSI KESEHATAN DALAM GEDUNG
1 Cakupan Komunikasi Interpersonal dan Konseling (KIP/K) 5,00 4,69
2 Cakupan Penyuluhan kelompok oleh petugas di dalam gedung 100,0 94,79
Puskesmas
3 Cakupan Institusi Kesehatan ber-PHBS 100,00 100,00
PROMOSI KESEHATAN LUAR GEDUNG
4 Cakupan Pengkajian dan Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah 65,00 69,32
Tangga
5 Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyuluhan 100,00 95,83
Kelompok oleh Petugas di Masyarakat
6 Cakupan Pembinaan UKBM dilihat melalui persentase (%) 65,00 81,25
Posyandu Purnama & Mandiri
7 Cakupan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dilihat melalui 60,00 30,56
Persentase (%) Desa Siaga Aktif (untuk Kabupaten)/ RW Siaga
Aktif (untuk kota)
8 Cakupan Pemberdayaan Individu/ Keluarga melalui Kunjungan 438
Rumah 1.425
CAKUVARIABEL
2

1.A.
B. UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
1 Cakupan Pengawasan Rumah Sehat 75,00 20,20
2 Cakupan Pengawasan Sarana Air Bersih 80,00 22,06
3 Cakupan Pengawasan Jamban 75,00 27,28
4 Cakupan pengawasan SPAL 75,00 20,20
5 Cakupan Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) 75,00 100,00
6 Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 75,00 100,00
7 Cakupan Pengawasan Industri 75,00 -
8 Cakupan Kegiatan Klinik Sanitasi 25,00 14,21
CAKUPAN
VARIABEL 1.B.
C. UPAYA KIA & KB
KESEHATAN IBU
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 96 95,83
2 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 90 91,62
3 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 82 128,70
4 Cakupan Pelayanan Nifas 90 93,08
KESEHATAN ANAK
5 Cakupan Kunjungan Neonatus 1 (KN1) 97 97,32
6 Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap) 92 96,75
7 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 82 89,74
8 Cakupan Kunjungan Bayi 96,5 95,79
9 Cakupan Pelayanan Anak Balita 92 82,77
KELUARGA BERENCANA
10 Cakupan Peserta KB Aktif 70,75
82,50
CAKUPAN
VARIABEL 1.C.
3

D. UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT


1 Cakupan Keluarga Sadar Gizi 70 58,21
2 Cakupan Balita Ditimbang (D/S) 80 82,04
3 Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A bagi Bayi (6-11 bulan) 100 100,00
4 Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A Bagi Anak Balita (12-59 80 100,00
bulan)
5 Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A bagi Ibu Nifas 100 92,53
6 Cakupan Distribusi Tablet Fe 90 tablet pada ibu hamil 95 95,65
7 Cakupan Distribusi MP- ASI Baduta Gakin 100 100,00
8 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100,00
9 Cakupan ASI Eksklusif 70 65,13
CAKUPAN
VARIABEL 1.D.
E. UPAYA PENCEGAHAN & P2M
PELAYANAN IMUNISASI DASAR
1 Cakupan BCG 98,00 95,74
2 Cakupan DPTHB 1 98,00 94,97
3 Cakupan DPTHB 3 93,00 96,52
4 Cakupan Polio 4 93,00 94,97
5 Cakupan Campak 90,00 96,91
PELAYANAN IMUNISASI LANJUTAN
6 Cakupan BIAS DT 95,00 98,82
7 Cakupan BIAS TT 95,00 97,27
8 Cakupan BIAS Campak 95,00 99,22
9 Cakupan Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil TT2+ 90,00 89,04
10 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 80,00 96,91
11 Cakupan Sistem Kewaspadaan Dini
12 Cakupan Surveilans Terpadu Penyakit
100 100
13 Cakupan Pengendalian KLB
4

PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA PENYAKIT


14 Cakupan Penderita Peneumonia Balita 86,00 53,30
15 Cakupan Penemuan Pasien baru TB BTA Positif 80,00 100,00
16 Cakupan Kesembuhan Pasien TB BTA Positif 85,00 65,22
17 Cakupan Penderita DBD yang ditangani 100,00 100,00
18 Cakupan Penemuan Penderita Diare 75,00 74,18
CAKUPAN
VARIABEL 1.E.
F. UPAYA PENGOBATAN
1 Kunjungan Rawat Jalan 100,00 143,25
2 Kunjungan Rawat Jalan Gigi 100,00 83,11
3 Cakupan jumlah seluruh Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas 20,00 3,14
4 Cakupan Jumlah Pemeriksaan Laboratorium yang dirujuk 10,00 58,24
5 Cakupan Asuhan Keperawatan Individu pada Pasien Rawat Inap 100,00 100,00
CAKUPAN
VARIABEL 1.F.
CAKUPAN
VARIABEL 1.
1

C. Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)


Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), di laksanakan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan bertujuan untuk
mempertahankan kegiatan yang sudah di capai pada periode
sebelumnya dan memperbaiki program yang masih bermasalah
b. Menyusun Rencana Kegiatan baru yang di sesuaikan dengan
kondisi kesehatan di wilayah tersebut dan kemampuan
Puskesmas
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) terdiri dari 2 (Dua) langkah
yaitu Analisa masalah dan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan:
1. Analisa Masalah
Analisa Masalah dapat di lakukan melalui kesepakatan kelompok Tim
Perencanaan Tingkat Puskesmas melalui Tahapan :
a. Identifikasi Masalah
Identifikasi Masalah di laksanakan dengan membuat daftar masalah yang
di kelompokan menurut jenis upaya, target, pencapaian, dan masalah yang
di temukan
1

Tabel Identifikasi Masalah


NO Upaya Kesehatan Target Pencapaian Masalah
1 UKM Esensial
a. Promosi Kesehatan
Cakupan Komunikasi Interpersonal dan 5 1.
Konseling (KIP/K) 1. Kerja sama lintas program belum optimal
4,69 2. Tidak tersedianya Klinik Khusus KIP/K
3. Tidak sesuainya kunjungan rumah dengan yg di
KIP/K
Cakupan Penyuluhan kelompok oleh 100 1. Kerja sama lintas program belum optimal
petugas di dalam gedung Puskesmas 94,79 2. Belum optimalnya rencana kegiatan
bullanan pemegang program
Cakupan Pengkajian dan Pembinaan PHBS 65 1. PHBS di tatanan rumah tangga belum optimal
62,56
di Tatanan Rumah Tangga
Cakupan Pemberdayaan Masyarakat 100 1. Kerja sama lintas program dan lintas sektoral
melalui Penyuluhan Kelompok oleh Petugas 96,3 belum optimal
di Masyarakat
Cakupan Pemberdayaan Individu/ Keluarga 50 1. Cakupan Pemberdayaan Individu/ Keluarga
25,38
melalui Kunjungan Rumah melalui Kunjungan Rumah belum optimal
2

b. Upaya Kesehatan
Lingkungan
Cakupan Pengawasan Rumah Sehat 75 1. Banyaknya sasaran.
2. Tidak berjalannya tugas integrasi
20,20
antara pemegang program dalam
melaksanakan Inspeksi Sanitasi (IS)
Cakupan Pengawasan Sarana Air Bersih 80 22,06

Cakupan Pengawasan Jamban 75 27,28

Cakupan pengawasan SPAL 75 20,20


1

You might also like