OSCAR GALLEGO GOMEZ Procesamiento de Datos
Contador Piiblico — Universidad del Quindio Auditoria y Revisoria fiscal
‘-mait: oscargaleqon@amailcom ‘Aseworla Conable y Tributaria
INFORME DE REVISORIA FISCAL,
Bogota, D.C., Febrero 10 de 2021
sobre la informacién financiera, el cumplimiento de leyes y regulaciones y efectividad en el manejo
de las operaciones,
La auditoria sobre la informacién financiera incluyé la realizacién de procedimientos sobre la
evidencia que soporta los valores y revelaciones contenidas en los estados financieros, evaluar las
normas de contabilidad utilizadas y las estimaciones importantes efectuadas por la administracion,
asi como la presentacién general de la informacién financiera: La auditoria del control interno
incluyé la obtencién de un entendimiento de los elementos del control interno, valorar el riesgo de
que existan debilidades importantes y probar y evaluar la efectividad del disefio y la operacién del
control interno con base en el riesgo valorado. La auditoria también incluy6 otros procedimientos
que estimé necesarios en las circunstancias. Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido
es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para mis opiniones.
Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores 0
irregularidades y no ser detectados; también las proyecciones de cualquier evaluacién del control
interno. para periodos futuros estan sujetas al riesgo de que el control intemo se pueda tornar
inadecuado por los cambios en sus elementos.
En mi opinién, los estados financieros que se adjuntan a este informe presentan razonablemente la
situacién financiera de la Agrupacién de vivienda Granada Norte 1, al 31 de diciembre de 2020 y los
resultados de sus operaciones por la vigencia terminada en esa fecha, de conformidad con las
Normas Internacionales de Informacién Financiera, adoptadas por Colombia, y demas normas
legales de aceptacion general en Colombia. También en mi opinién, la Agrupacién de vivienda
Granada Norte I mantuvo en todos sus aspectos importantes una estructura efectiva de control
interno, en relacién con la conduccién ordenada de sus operaciones, confiabilidad de la informacién
financiera y cumplimiento con las leyes y regulaciones que la afectan.
Con base en los procedimientos de trabajo y la evidencia obtenida, conceptuo que:
1. La Agrupacién ha levado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica
contable.
2. Las operaciones registradas en el sistema de contabilidad, los actos del administrador y del
Consejo de administracion se ajustarop al reglamento y a las decisiones de la Asamblea
general de propietarios,
3. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los archivos magnéticos del sistema
contable y los libros de actas se llevan y conservan debidamente.
4. La Agrupacién ha cumplido de manera diligente con la ley de derechos de autor al tener
legalizadas las licencias de software operativo y aplicativo, instaladas en su computador.
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