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Nota Fiscal

GILMARA DOS SANTOS MARINHEIRO Conta de Energia Elétrica


R ALI H DAYCHOUM 140 CA 02 Nº 080502446 Série C
Data de Emissão: 14/09/2021
VL SONIA Data de Apresentação: 17/09/2021
11722-130 PRAIA GRANDE SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210041986181
Leitura Próximo Mês: 14/10/2021

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco


08 PRGBU123-00000243 22680669 715404773 1570.E6F0.401D.EDF3.6DD8.AC55.BCC7.3468

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para
Gestão Hídrica).

GILMARA DOS SANTOS MARINHEIRO CPF: 330.173.978-40


R ALI H DAYCHOUM, 140 CA 02 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
VL SONIA
11722-130 PRAIA GRANDE - SP

0800 010 2570 715404773 INSTALAÇÃO


SET/2021 13/10/2021 413,49
www.cpfl.com.br 2096229331

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 907253141243 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,87% 4,02% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD SET/21 230,000 kWh 0,38760870 89,15 89,15 25,00 22,29 89,15 0,78 3,58 Vermelha P2
0601 Consumo - TE SET/21 230,000 kWh 0,37339131 85,88 85,88 25,00 21,47 85,88 0,75 3,45 19 Dias
0601 Adicional de Bandeira Vermelha SET/21 37,68 37,68 25,00 9,42 37,68 0,33 1,51 Vermelha P2
14 Dias
0603 Religação Normal 11,41
0603 Custo Adm.Inspeção-Auto-Religa 179,37
Total Distribuidora 403,49
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal SET/21 10,00

Total Consolidado 413,49 212,71 53,18 212,71 1,86 8,54

2021 SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


230 33 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
212 30 Consumo kWh 0,27175000 0,26180000 14/09/2021 12/08/2021 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
233 32 22680669 Ativa 8900 8670 1,00 230 14/10/2021
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
194 28
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
213 31
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
237 29
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
295 33
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
270 28
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
234 29
2020 DEZ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
213 33
NOV lllllllll
36 30
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento


Conta de Energia Elétrica 210041986181 413,49 13/10/2021
N° 080502446 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
Loja 1753 - EP-P. G. GUILHERMINA AV. GUILHERMINA GUINLE 146 - CENTRO
UHAUL MODA AV AYRTON SENNA DA SILVA 1511 - TUDE BASTOS SITIO DO CAMP
Loja 1327 - EX-PRAIA GRANDE SHOP AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511 - INTERMARES
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Autenticação Mecânica
836500000044 134901103298 333677930021 100419861818

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