Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 4

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

PUSKESMAS GEMBONG
Jl. Raya Serang KM. 31 Kecamatan Balaraja
Email : pkmgembong@gmail.com

Audit Internal dan Pembahasan SOP Rujukan


Notulen Tanggal : 29 Juli 2017 Tempat : Aula Puskesmas
Pertemuan Pukul : 13.00 WIB s/d Gembong
Selesai
Susunan Acara 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup
Notulen Sebelumnya
Pembahasan  Pembukaan rapat disamapaikan oleh dokter Sulastri dan
tim Wakil Manajemen Mutu
 Membahas Jadwal MR dan Sosialisasi petugas yang
akan melaksanakan MR
 Dokter Ari : Sosialisasi Audit Internal
 Sosialisasi struktur organisasi manajemen mutu
 Pengertian Audit Intrnal, Kriteria audit, Tujuan dari Audit
internal dan eksternal.
 Dasar penetapan tujuan dari Audit Internal, Aktifitas
Audit, Kegiatan yang Biasa dilakukan Auditor, bagi pucuk
pimpinan,bagi unit operasional, peran Auditor internal.
 Rencana dilakukannya Audit internal
 Cara penulisan Notulen Akre
 Cara Penulisan Surat Tugas
 Semua staff harus siap diaudit,dan tidak boleh ada yang
marah jika ada kekurangan atau kesalahan dalam
melakukan pelayanan.
 Bila audit internal terlaksana dengan baik diharuskan
melakukan rujukan internal , hasil rekomendasi audit
tidak menyelesaikan masalah
 Kepala Puskesmas dan tim wakil Manajemen
Puskesmas melakukan Rekomendasi dan menentukan
pihak terkait yang dijadikan rujukan.
Kesimpulan Semua Staff di harapkan mendukung kelancaran dalam
kegiatan Audit yang akan dilakukan.
Rekomendasi Kebijakan Kepala Puskesmas

Pemimpin Pertemuan Notulen

dr. Hj. Sulastri Rini Amalia


NIP. 1978062208012017 Nrptt.29.4.04.12249
NOTULEN KEGIATAN

Tanggal : 26 Juli 2017


Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Puskesmas Gembong
Tema : Audit Mutu Internal
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Pembicara : dr. Hj. Sulastri
Ketua / Moderator : drg. Vony susanti
Notulis : Rini Amalia
Jumlah Peserta : 25 Orang
a. Susunan Acara
1. Pembukaan
2. Audit Internal Mutu
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Pokok permasalahan yang dibicarakan :
1. Membahas temuan audit mutu internal dan menindaklanjuti
2. Diskusi bersama untuk mencari solusi setiap permasalahan yang ada
Kesimpulan :
1. Sebagian permasalahan sudah ditindak lanjuti
2. Permasalahan yang belum teratasi sedang dalam proses

Ketua Notulis

Drg. Vony Susanti Rini Amalia


LAMPIRAN KEPALA PUSKESMAS GEMBONG
NOMOR : 104/PKM-KD/IV/2016
TENTANG : TIM AUDIT INTERNAL

PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL

NO NAMA JABATAN
1 dr. Dewi Anita Etikasari Kepala Puskesmas
2 drg. Evi Suriani Ketua Tim Manajemen Mutu
3 Hety Oktaviani Dwi Safitri Document Control
4 drg. Diah Mustika Intani Kasubbag TU
5 Murdiningsih Penanggung Jawab Logistik
6 drg. Evi Suriani Koordinator Audit Internal
7 Endang Entyaswati Koordinator Survey
8 dr. Mia Miyanti Penanggung Jawab Klinik Dewasa
9 Neneng Latifah Penanggung Jawab Klinik Anak (MTBS)
10 Hotmaida Penanggung Jawab Klinik KIA-KB
11 Rismaniar Oktaviani Penanggung Jawab Klinik Gizi
12 Sofi Rahmawati Penanggung Jawab Kamar Obat / Gudang Obat
13 Wiwi Lestari Penanggung Jawab Klinik Lansia
14 drg. Lussia Sundari Yusdan Penanggung Jawab Klinik Gigi
15 Nurhayani Klinik DM dan Hipertensi

Kepala Puskesmas Gembong

Dewi Anita Etikasari

You might also like