сам робота грошові документи та відрядження

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Завдання

для поточного контролю знань здобувачів


тема «Облік грошових коштів, розрахунків та інших активів»
Варіант 1
На підставі отриманих даних заповніть грошовий чек, визначте витрати на відрядження та
суму залишку або перевитрат.
25.11.20__року з розрахункового рахунку (№ UA6585214526009051952 в АКБ „Фінанси і
кредит”) підприємства ТОВ ”****” касиром Іщенко Ю.М. були зняті грошові кошти на
відрядження в сумі – 12000 грн. (кошти були видані відряджуваній особі) та на господарські
потреби в сумі – 1780 грн..

Дата Додані документи Сума, грн..


Вибув з Чернігова 26.11.20__р. Квитки кожен вартістю 590,00
Прибув у Миколаїв 27.11.20__р. Рахунок готелю за добу 870,00
Вибув з Миколаєва 05.12.20__р. Картка поповнення телефону 200,00
Прибув у Чернігів 06.12.20__р.

Завдання
для поточного контролю знань здобувачів
тема «Облік грошових коштів, розрахунків та інших активів»
Варіант 2
На підставі отриманих даних заповніть супровідну відомість, визначте витрати на
відрядження та суму залишку або перевитрат.
10.10.20__року касиром ТОВ «****» (код ЄДРПОУ 12596458, в АК Полікомбанку рахунок
№ UA5215621426009005174, МФО 125693) Коваленко І.С. була здана виручка за продукцію
купюрами:
500 грн. – 20 шт. 10 грн. – 220 шт.
200 грн. – 13 шт. 5 грн. – 29 шт.
100 грн. – 50 шт. 2 грн. – 81 шт.
50 грн. – 41 шт. 1 грн. – 96 шт.
20 грн. – 57 шт.
А також з каси були видані кошти на відрядження в сумі 14000 грн.

Дата Додані документи Сума, грн..


Вибув з Чернігова 11.10.20__р. Квитки кожен вартістю 624,00
Прибув у Харків 12.10.20__р. Рахунок готелю за добу 970,00
Вибув із Харкова 20.10.20__р. Картка поповнення телефону 200,00
Прибув у Чернігів 21.10.20__р.

Завдання
для поточного контролю знань здобувачів
тема «Облік грошових коштів, розрахунків та інших активів»
Варіант 3
На підставі отриманих даних скласти платіжне доручення, визначте витрати на
відрядження та суму залишку або перевитрат.
Підприємство ТОВ “**** ”, м. Чернігів, р/р UA7854125626008526523 МФО 215482 в АК
“Укрексімбанку”, код ЄДРПОУ 12459634, 22.11.20_року сплатило підприємству ТОВ “****”, м.
Київ, р/р UA7845212324005625125 МФО 352714 в банку АКБ “Аваль”, код ЄДРПОУ 63212548
по рахунку № 19 від 20.11.20_року в сумі 12500,00 грн. за проведення тренінгу.
Працівник, який відправляється у відрядження на тренінг отримав аванс в сумі 7000 грн.
Дата Додані документи Сума, грн..
Вибув з Чернігова 23.11.20__р. Квитки кожен вартістю 200,00
Прибув у Київ 23.10.20__р. Рахунок готелю за добу 1320,00
Вибув із Києва 25.10.20__р. Вартість Свідоцтва 250,00
Прибув у Чернігів 25.10.20__р.

You might also like